2024年7月26日,市十五届人大常委会第二十二次会议听取并审议了2023年度张家港市财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并要求落实问题整改清单管理和对账销号制度,做好审计整改“后半篇文章”,推动审计整改规范化、标准化和精细化。
市政府及各相关部门认真落实市人大常委会审议意见,逐条研究整改措施,落实责任主体,市审计局按项逐条跟踪督促整改,具体整改情况如下:
一、市本级2023年度预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况
(一)对“非税专户中部分往来款未及时清理”问题。
市财政拟定《澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】:进一步加强市本级预算单位往来资金分类使用管理的通知》,要求非同级财政拨款收入类资金不得作为往来资金管理。同时,对挂账2年以上的土地往来款制定了清理方案,目前已将清理资金调至“待处理款项”科目,待统筹使用。
(二)澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】:“政府综合财务报告中部分资产类科目反映不完整、不准确”问题。